Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 115.732.565
Nro. de Orden de Pago
20159484
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.798.994
IVA
₲ 10.521.142

Retención DNCP
₲ 412.429
Retención IVA
₲ 3.156.343
Retención Renta
₲ 2.104.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.260.571
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-90828
Monto Contrato
US$ 6.702.654,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.593.604.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.470.858.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande