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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 175.170.000
Nro. de Orden de Pago
20151163
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.080.085
IVA
₲ 15.924.545

Retención DNCP
₲ 624.242
Retención IVA
₲ 4.777.364
Retención Renta
₲ 3.184.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.503.400

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5804
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95151
Monto Contrato
US$ 499.800,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.181.126.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.707.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270953
Nombre de la Licitación
Lp998-14.Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande