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Datos del Pago

Nro. de Factura
052/15
Monto de la Factura
₲ 1.430.796.419
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.073.229
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.723.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6087
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100359
Monto Contrato
US$ 530.973,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.575.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.592.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280954
Nombre de la Licitación
Lp1058-2014 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande