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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 319.980.798
Nro. de Orden de Pago
20154493
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.751.339
IVA
₲ 29.089.163

Retención DNCP
₲ 1.140.295
Retención IVA
₲ 8.726.749
Retención Renta
₲ 5.817.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.544.582
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SAN FERNANDO
RUC
80084145-0
Número de Contrato
5688/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95087
Monto Contrato
US$ 3.458.354,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.339.299.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.800.315.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande