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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 373.225.144
Nro. de Orden de Pago
20152955
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.965.546
IVA
₲ 33.929.559

Retención DNCP
₲ 1.330.039
Retención IVA
₲ 10.178.868
Retención Renta
₲ 6.785.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.964.779
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SAN FERNANDO
RUC
80084145-0
Número de Contrato
5688/2014
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95087
Monto Contrato
US$ 3.458.354,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.339.299.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.800.315.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande