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Datos del Pago

Nro. de Factura
051/15
Monto de la Factura
₲ 390.973.448
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.409.570
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.563.878
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6057
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100114
Monto Contrato
US$ 83.185,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.973.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.409.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280967
Nombre de la Licitación
Lp1061-2014.Adquisición de Preformados, Conectores y Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande