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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 381.969.385
Nro. de Orden de Pago
47456
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.245.940
IVA
₲ 34.724.490

Retención DNCP
₲ 1.361.200
Retención IVA
₲ 10.417.347
Retención Renta
₲ 6.944.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-95103
Monto Contrato
US$ 3.416.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.065.459.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.087.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257757
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento