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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 732.293.336
Nro. de Orden de Pago
49985
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.397.648
IVA
₲ 66.572.121

Retención DNCP
₲ 2.609.627
Retención IVA
₲ 19.971.636
Retención Renta
₲ 13.314.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-95103
Monto Contrato
US$ 3.416.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.065.459.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.087.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257757
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento