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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1458939
Monto de la Factura
₲ 2.142.585.270
Nro. de Orden de Pago
20228013
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.159.500
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.557.483
Retención IVA
₲ 58.434.144
Retención Renta
₲ 58.434.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
4639/12
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-59870
Monto Contrato
US$ 37.179.480,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.186.160.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.805.880.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209231
Nombre de la Licitación
Lp0625-11.Proyecto de Interconexión en 220 kV Villarrica II - San Juan Nepomuceno, Leasing Operativo - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande