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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 736.230.000
Nro. de Orden de Pago
201410222
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.141.345
IVA
₲ 66.930.000

Retención DNCP
₲ 2.623.656
Retención IVA
₲ 20.079.000
Retención Renta
₲ 13.385.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
5040
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-67838
Monto Contrato
₲ 2.532.184.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.184.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.408.061.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande