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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 1.467.997.995
Nro. de Orden de Pago
201310693
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.039.402
IVA
₲ 133.454.363

Retención DNCP
₲ 5.231.411
Retención IVA
₲ 40.036.309
Retención Renta
₲ 26.690.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
5040
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-67838
Monto Contrato
₲ 2.532.184.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.184.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.408.061.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande