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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006445
Monto de la Factura
₲ 11.523.215
Nro. de Orden de Pago
41281
Fecha de Orden de Pago
25-06-2010
Fecha Emisión Cheque
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.523.215
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.
RUC
80014733-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-54355
Monto Contrato
₲ 1.207.193.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.481.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.481.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
140774
Nombre de la Licitación
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil