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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000062
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.503.152.531
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20204520
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-07-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.330.453.970
        
                                    IVA
                            
            ₲ 136.650.230
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.302.029
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 40.995.069
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 40.995.069
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 85.406.394
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO METROPOLITANO (14DEJULIO-TYC-TPISA)
        
                                    RUC
                            
            80102366-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            7187/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25002-18-160698
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 21.187.002,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 114.464.936.331
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 104.291.775.040
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            333530
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPI 1207_2017 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central con Provisión Total de Materiales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY
        