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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            ELEL 190325
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.871.200.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20193865
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.851.715.698
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.484.802
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELGAMA-ELEKTRONIKA
        
                                    RUC
                            
            11039597-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            7498
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25002-18-167285
        
                                    Monto Contrato
                            
            US$ 775.000,00
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.871.200.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.851.715.698
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350846
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp 1430-2018 para la Adquisición de Medidores Electrónicos y Transformadores de Corriente
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        