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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000087
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 733.835.347
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20207650
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 691.219.528
        
                                    IVA
                            
            ₲ 66.712.304
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.588.437
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.013.691
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 20.013.691
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
        
                                    RUC
                            
            80103187-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            7253
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25002-18-161751
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 28.535.949.254
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 28.535.918.077
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.875.563.472
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            333794
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPI 1234-2017.Servicios Profesionales de Supervisión Técnica, correspondiente a las Obras de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitano
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY
        