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Datos del Pago

Nro. de Factura
3565400491
Monto de la Factura
₲ 102.904.949.298
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.421.625
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 845.076
Retención IVA
₲ 12.427.445
Retención Renta
₲ 37.282.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUNVOR S.A.
RUC
E-0001411
Número de Contrato
PRE Nº 413/13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-71583
Monto Contrato
₲ 1.073.492.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.635.400.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.759.955.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar