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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            S1322338
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 125.551.210.430
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            965
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 125.049.005.597
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 502.204.833
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VITOL S.A.
        
                                    RUC
                            
            E-0001410
        
                                    Número de Contrato
                            
            Nº 008/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LI-25006-13-69115
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.191.948.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 299.520.666.246
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 296.459.244.865
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246566
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        