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Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0000430
Monto de la Factura
₲ 954.046.500
Nro. de Orden de Pago
20161569
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 907.280.875
IVA
₲ 86.731.500

Retención DNCP
₲ 3.399.875
Retención IVA
₲ 26.019.450
Retención Renta
₲ 17.346.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6323
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-113873
Monto Contrato
US$ 429.996,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.108.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.988.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290022
Nombre de la Licitación
Lp1121-15 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande