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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00522542
Monto de la Factura
₲ 9.899.406.000
Nro. de Orden de Pago
2578
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.324.520.495
IVA
₲ 899.946.000
Retención DNCP
₲ 34.917.905
Retención IVA
₲ 269.983.800
Retención Renta
₲ 269.983.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
150/2017
Código de Contratación (CC)
LI-25005-17-151278
Monto Contrato
₲ 49.997.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.997.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.277.334.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA 3D+SSR PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
