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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 3.486.694.678
Nro. de Orden de Pago
2375
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.747.899
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.946.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
PRE 459-2012
Código de Contratación (CC)
LI-25006-12-60754
Monto Contrato
₲ 229.446.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.991.881.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.296.898.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FUEL OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar