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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 25.109.729
Nro. Solicitud de Transferencia
100842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.509.104

Retención DNCP
₲ 98.430
Retención IVA
Retención Renta
₲ 502.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-12001-16-125537
Monto Contrato
₲ 874.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.401.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.401.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo