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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 30.938.642
Nro. Solicitud de Transferencia
79560
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.198.590

Retención DNCP
₲ 121.279
Retención IVA
Retención Renta
₲ 618.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-12001-16-125537
Monto Contrato
₲ 874.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.401.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.401.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo