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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 29.057.157
Nro. Solicitud de Transferencia
139646
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.362.110

Retención DNCP
₲ 113.904
Retención IVA
Retención Renta
₲ 581.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-12001-16-125537
Monto Contrato
₲ 874.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.401.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.401.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo