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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 427.356.101
Nro. Solicitud de Transferencia
5701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.808.979

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.547.122
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio CONSUL TECH-AETOS
RUC
80098580-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
SC-12013-17-143076
Monto Contrato
₲ 13.584.502.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.991.877.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.991.877.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304810
Nombre de la Licitación
LLAMADO 97/2016.FISCALIZACION DE LA OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C