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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.092.800

Retención DNCP
₲ 307.200
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 3.200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-261379
Monto Contrato
₲ 293.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.926.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.926.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu