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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.337.104
Nro. Solicitud de Transferencia
106799
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.348

Retención DNCP
₲ 4.668
Retención IVA
₲ 36.466
Retención Renta
₲ 48.622
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA CONCEPCION GOMEZ TORRES
RUC
5373701-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-25-252039
Monto Contrato
₲ 60.028.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.330.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.208.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL, PROTOCOLARES Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu