Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003233
Monto de la Factura
₲ 2.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.051
Retención DNCP
₲ 8.417
Retención IVA
₲ 65.755
Retención Renta
₲ 87.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-24-241166
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.161.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.161.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441980
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras
