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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.477.789

Retención DNCP
₲ 16.757
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 174.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23026-25-255016
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.464.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.464.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)