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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004743
Monto de la Factura
₲ 6.229.782
Nro. Solicitud de Transferencia
5557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.811.594

Retención DNCP
₲ 21.748
Retención IVA
₲ 169.902
Retención Renta
₲ 226.538
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN CRISTOBAL MC S.A.
RUC
80030327-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-25-262185
Monto Contrato
₲ 492.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.535.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.535.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473469
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (PLURIANUAL 2025-2026)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados