Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 8.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.816
Retención DNCP
₲ 29.184
Retención IVA
₲ 228.000
Retención Renta
₲ 304.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-25-255627
Monto Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.586.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.586.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469043
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación del ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes
