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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000772
Monto de la Factura
₲ 29.619.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.630.943

Retención DNCP
₲ 103.398
Retención IVA
₲ 807.797
Retención Renta
₲ 1.077.062
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ
RUC
4002120-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-270195
Monto Contrato
₲ 69.619.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.945.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.945.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
490224
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES PARA LA FIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica