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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 13.273.300
Nro. Solicitud de Transferencia
115401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.382.300

Retención DNCP
₲ 46.336
Retención IVA
₲ 361.999
Retención Renta
₲ 482.665
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-267750
Monto Contrato
₲ 178.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.832.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.832.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
482251
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas