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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 5.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.771.839

Retención DNCP
₲ 17.874
Retención IVA
₲ 139.637
Retención Renta
₲ 186.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242448
Monto Contrato
₲ 220.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.866.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.702.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439924
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado