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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 8.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.787.792

Retención DNCP
₲ 29.170
Retención IVA
₲ 227.891
Retención Renta
₲ 303.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243076
Monto Contrato
₲ 191.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.208.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.885.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442290
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica