Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 4.840.300
Nro. Solicitud de Transferencia
170259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.511.160

Retención DNCP
₲ 16.897
Retención IVA
₲ 132.008
Retención Renta
₲ 176.011
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240529
Monto Contrato
₲ 69.756.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.635.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.980.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado