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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 64.855.062
Nro. Solicitud de Transferencia
201033
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.444.918

Retención DNCP
₲ 226.403
Retención IVA
₲ 1.768.775
Retención Renta
₲ 2.358.366
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246951
Monto Contrato
₲ 324.207.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.140.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.161.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447820
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones de los Laboratorios y del Techo Corredor de la Biblioteca
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica