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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002980
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.302.400

Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-244745
Monto Contrato
₲ 92.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.373.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.373.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Educativos y Computación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica