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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012412
Monto de la Factura
₲ 31.660.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.507.587

Retención DNCP
₲ 110.524
Retención IVA
₲ 863.468
Retención Renta
₲ 1.151.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242311
Monto Contrato
₲ 234.583.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.399.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.781.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440468
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas