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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003862
Monto de la Factura
₲ 13.409.360
Nro. Solicitud de Transferencia
57369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.509.226

Retención DNCP
₲ 46.811
Retención IVA
₲ 365.710
Retención Renta
₲ 487.613
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256163
Monto Contrato
₲ 121.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.254.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.254.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462841
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Fotocopiado para el Congreso de la Nación y la Biblioteca y Centro de Documentación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional