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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21134
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.894.127

Retención DNCP
₲ 44.509
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 463.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nancy Viviana Nuñez Carbini
RUC
3851994-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262378
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.122.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.122.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional