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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.502

Retención DNCP
₲ 3.770
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 39.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261520
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.659.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.659.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464351
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRODOMESTICOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional