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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051493
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.895.755

Retención DNCP
₲ 22.063
Retención IVA
₲ 172.364
Retención Renta
₲ 229.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254176
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.627.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.627.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462872
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTAS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional