Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 5.919.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.521.674
Retención DNCP
₲ 20.663
Retención IVA
₲ 161.427
Retención Renta
₲ 215.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-253102
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.275.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.275.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460222
Nombre de la Licitación
Servicio de Jardinería para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo
