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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029475
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.092

Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-252816
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales