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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024601
Monto de la Factura
₲ 4.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.029.077

Retención DNCP
₲ 15.077
Retención IVA
₲ 117.791
Retención Renta
₲ 157.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-257920
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.657.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.657.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DIDACTICOS Y RECREACIONALES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional