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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007966
Monto de la Factura
₲ 10.358.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.663.151

Retención DNCP
₲ 36.171
Retención IVA
₲ 282.505
Retención Renta
₲ 376.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261590
Monto Contrato
₲ 362.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.274.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.274.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional