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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024618
Monto de la Factura
₲ 505.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.567

Retención DNCP
₲ 1.765
Retención IVA
₲ 13.786
Retención Renta
₲ 18.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-258022
Monto Contrato
₲ 3.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.723.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.723.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO DE LA NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional