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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-474-0001858
Monto de la Factura
₲ 108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.750

Retención DNCP
₲ 378
Retención IVA
₲ 2.945
Retención Renta
₲ 3.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-258404
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.423.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468398
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional