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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000070
Monto de la Factura
₲ 996.018
Nro. Solicitud de Transferencia
115328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.158

Retención DNCP
₲ 3.477
Retención IVA
₲ 27.164
Retención Renta
₲ 36.219
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.045.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.045.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional