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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 3.344.931
Nro. Solicitud de Transferencia
201154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.120.394

Retención DNCP
₲ 11.677
Retención IVA
₲ 91.226
Retención Renta
₲ 121.634
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.003.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.003.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional